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NOTA DE EMPENHO 2017NE00207

Favorecido

CLAUDIO FERRO ARQUITETURA LTDA EPP
R$ 146.838,88
 

CPF/CNPJ:

11915665000141

Emissão:

23/02/2017

Plano Interno:

READEQUA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

284832/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.REF.ADITIVO DE SERVI-CO AO CONTRATO 40/2015, -ESPECIALIZADA EM SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO -PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA NAS INSTALACOES =PREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVO DA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00207 23/02/2017 146.838,88 146.838,88 146.838,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.ADITIVO DE SERVI-CO AO CONTRATO 40/2015, -ESPECIALIZADA EM SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO -PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA NAS INSTALACOES =PREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVO DA
2017NE00207 23/02/2017 146.838,88 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL08583 02/08/2017 0,00 146.838,88 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB14937 15/08/2017 0,00 0,00 7.048,27
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB14934 15/08/2017 0,00 0,00 2.936,78
PAGAMENTO (700214)
2017OB14933 15/08/2017 0,00 0,00 122.683,88
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB14936 15/08/2017 0,00 0,00 7.341,94
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB14935 15/08/2017 0,00 0,00 6.828,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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