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NOTA DE EMPENHO 2017NE00348

Favorecido

AMERICA CONSULT PLAN ADM E CONST CIVIL EM GER
R$ 658.875,01
 

CPF/CNPJ:

07473765000198

Emissão:

06/03/2017

Plano Interno:

READEQUA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

224742/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE SO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA EM INSTALACOES PREDIAIS DAS U.DE ENSINO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA URE DE IMPERATRIZ/LOTE 04/CONTRATO69/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00348 06/03/2017 658.875,01 658.875,01 658.875,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE SO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAOPREDIAL PREVENTIVA EM INSTALACOES PREDIAIS DAS U.DE ENSINO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA URE DE IMPERATRIZ/LOTE 04/CONTRATO69/2015
2017NE00348 06/03/2017 658.875,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03361 20/04/2017 0,00 147.786,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03459 25/04/2017 0,00 102.131,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03718 03/05/2017 0,00 176.073,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03839 03/05/2017 0,00 0,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05438 02/06/2017 0,00 167.946,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL07146 06/07/2017 0,00 64.937,80 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB05688 03/05/2017 0,00 0,00 1.477,86
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB05692 03/05/2017 0,00 0,00 1.021,31
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB05870 03/05/2017 0,00 0,00 1.760,73
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05686 03/05/2017 0,00 0,00 2.955,72
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB05687 03/05/2017 0,00 0,00 6.872,06
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05690 03/05/2017 0,00 0,00 2.042,63
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05869 03/05/2017 0,00 0,00 3.521,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB05685 03/05/2017 0,00 0,00 136.480,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB05689 03/05/2017 0,00 0,00 94.318,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB05868 03/05/2017 0,00 0,00 162.603,68
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB05691 03/05/2017 0,00 0,00 4.749,10
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB05871 03/05/2017 0,00 0,00 8.187,41
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB09198 08/06/2017 0,00 0,00 1.679,46
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB09199 08/06/2017 0,00 0,00 3.358,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB09196 08/06/2017 0,00 0,00 155.098,56
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB09197 08/06/2017 0,00 0,00 7.809,51
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB11696 07/07/2017 0,00 0,00 649,38
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB11695 07/07/2017 0,00 0,00 4.285,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB11694 07/07/2017 0,00 0,00 56.982,90
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB11697 07/07/2017 0,00 0,00 3.019,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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