CPF/CNPJ:
07275436000132
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
13039/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DE EXERCICIO ANTETIROR DECORRENTE DO CON -TRATO N.099/2013 -FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAALERTA SEGURANCA PRIVADA LTDA,REFERENTE A SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA 'ARMADA EXECUTADA NAS UNI-DADES ADMIN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00060 | 16/02/2017 | 259.591,40 | 259.591,40 | 259.591,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTETIROR DECORRENTE DO CON -TRATO N.099/2013 -FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAALERTA SEGURANCA PRIVADA LTDA,REFERENTE A SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA 'ARMADA EXECUTADA NAS UNI-DADES ADMIN
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2017NE00060 | 16/02/2017 | 259.591,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
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2017NL00242 | 16/02/2017 | 0,00 | 259.591,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00655 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.595,91 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00654 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.555,05 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00656 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.071,00 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18466 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 216.369,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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