CPF/CNPJ:
06226707000105
Emissão:
15/03/2017
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
21433/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. DESPESAS DO CON-TRATO DE LOCACAO 122/2016SITUADA NA TUA PAULO FRONTIN 368, BAIRRO RETIRO NATAL, PARA FUNCIONAMETO DESETORES ADMINIST.SEC.ADJ.SUPERINTENDENCIA E SUPER-VISAO, URE DE SAO LUIS/MA02 MES MARC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00491 | 15/03/2017 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. DESPESAS DO CON-TRATO DE LOCACAO 122/2016SITUADA NA TUA PAULO FRONTIN 368, BAIRRO RETIRO NATAL, PARA FUNCIONAMETO DESETORES ADMINIST.SEC.ADJ.SUPERINTENDENCIA E SUPER-VISAO, URE DE SAO LUIS/MA02 MES MARC
|
2017NE00491 | 15/03/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02164 | 06/04/2017 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05079 | 24/05/2017 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03523 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08308 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,