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NOTA DE EMPENHO 2017NE04365

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI
R$ 77.624,45
 

CPF/CNPJ:

06019070000178

Emissão:

09/06/2017

Plano Interno:

VIGILMEDIO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

94368/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

RESOLUCAO 07 DE 03.11.2016-ME/FNDE

Descrição

EMP.REF.AO CONTRATO 24/16NA PRESTACAO DE SERVICOS-DE VIGILANCIA E SEGURANCAARMADA E DESARMADA NAS -INSTALACOES DE PREDIOS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL-DE CAXIAS,CODO,E TIMON LOTE 04 PREGAO 014/2016 -REF. A DOIS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE04365 09/06/2017 31.050,78 77.624,45 77.624,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO CONTRATO 24/16NA PRESTACAO DE SERVICOS-DE VIGILANCIA E SEGURANCAARMADA E DESARMADA NAS -INSTALACOES DE PREDIOS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL-DE CAXIAS,CODO,E TIMON LOTE 04 PREGAO 014/2016 -REF. A DOIS
2017NE04365 09/06/2017 31.050,78 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE4392/2017, DE CONTRATO N.24/2016, PREGAO N.14/2016LOTE 04, COM SERVICOS DEDE VIGILANCIA E SEGURANCAPATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA,DIURNA ENOTURNA, PARA ATENDER ASINSTALACOES
2017NE09767 29/09/2017 31.049,78 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE 4365/2017 DO CONTRATO 24/16 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA E DESARMADA NAS INSTALACOES DE PREDIOS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE CAXIAS, CODO E TIMON LOTE 04 P
2017NE11234 10/11/2017 15.524,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE N. 4365/2017,DE CONTRATO N. 24/2016, PREGAO DE N. 014/2016, LOTE 04, COMPRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA /SEGURANCA NASINSTALACOES DE PREDIOS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE CAXIAS,
2017NE13256 28/12/2017 15.524,89 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
2017NE13704 29/12/2017 -15.525,89 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2017NL11065 09/06/2017 0,00 -15.524,89 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2017NL13482 09/06/2017 0,00 -15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL11040 28/08/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL12292 22/09/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL13477 20/10/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL13487 20/10/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL14491 08/11/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL15459 24/11/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL17128 20/12/2017 0,00 15.524,89 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB18529 02/10/2017 0,00 0,00 15.524,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB20594 31/10/2017 0,00 0,00 15.524,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB24788 14/12/2017 0,00 0,00 15.524,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB24848 14/12/2017 0,00 0,00 15.524,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB26870 27/12/2017 0,00 0,00 15.524,89

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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