CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
08/06/2017
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
94.331/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
ADITIVO DE PRAZO AO CON -TRATO N. 023/2016, FIRMA-DO ENTRE A SEDUC E A CLA-SI SEGURANCA PRIVADA LTDAESPECIALIZADA NA PRESTA -CAO DE SERVICOS DE VIGI -LANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE04245 | 08/06/2017 | 288.338,32 | 720.843,30 | 576.674,64 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO AO CON -TRATO N. 023/2016, FIRMA-DO ENTRE A SEDUC E A CLA-SI SEGURANCA PRIVADA LTDAESPECIALIZADA NA PRESTA -CAO DE SERVICOS DE VIGI -LANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA,
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2017NE04245 | 08/06/2017 | 288.338,32 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DANE 4245/2017,COM SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCAPATRIMONIAL OSTENSIVA AR-MADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, CONFORME PRE -GAO 014/2016, LOTE 02. PARA (02) DOIS MESES: SETEMBRO =
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2017NE09576 | 22/09/2017 | 288.337,32 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A REFORCO DANE 4245/2017, CONTRATO DESEGURANCA 23/2016/OBJ. SEGURANCA EM PREDIOS SEEDUCMES DE NOVEMBRO 2017, PREGAO 14/2016/LOTE 02
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2017NE11268 | 13/11/2017 | 144.168,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE N. 4245/2017, CONTRATODE N. 023/2016, PREGAO N.014/2016, LOTE 02,COM SERVICOS DE SEGURANCA PRIVA-DA EM PREDIOS ESCOLARES 'DA REDE ESTADUAL, JURISDICIADA A URE DE SANTA INESBACBAL E ZE
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2017NE13258 | 28/12/2017 | 144.168,66 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
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2017NE13697 | 29/12/2017 | -144.169,66 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL11048 | 28/08/2017 | 0,00 | 144.168,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL12311 | 22/09/2017 | 0,00 | 144.168,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL14143 | 31/10/2017 | 0,00 | 144.168,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL15456 | 24/11/2017 | 0,00 | 144.168,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL17165 | 20/12/2017 | 0,00 | 144.168,66 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB18148 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 144.168,66 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB18536 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 144.168,66 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB21142 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 144.168,66 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB24810 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 144.168,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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