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NOTA DE EMPENHO 2017NE04245

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI
R$ 720.843,30
 

CPF/CNPJ:

06019070000178

Emissão:

08/06/2017

Plano Interno:

VIGILFUND

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

94.331/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

ADITIVO DE PRAZO AO CON -TRATO N. 023/2016, FIRMA-DO ENTRE A SEDUC E A CLA-SI SEGURANCA PRIVADA LTDAESPECIALIZADA NA PRESTA -CAO DE SERVICOS DE VIGI -LANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA,

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE04245 08/06/2017 288.338,32 720.843,30 576.674,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO AO CON -TRATO N. 023/2016, FIRMA-DO ENTRE A SEDUC E A CLA-SI SEGURANCA PRIVADA LTDAESPECIALIZADA NA PRESTA -CAO DE SERVICOS DE VIGI -LANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA,
2017NE04245 08/06/2017 288.338,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DANE 4245/2017,COM SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCAPATRIMONIAL OSTENSIVA AR-MADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, CONFORME PRE -GAO 014/2016, LOTE 02. PARA (02) DOIS MESES: SETEMBRO =
2017NE09576 22/09/2017 288.337,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A REFORCO DANE 4245/2017, CONTRATO DESEGURANCA 23/2016/OBJ. SEGURANCA EM PREDIOS SEEDUCMES DE NOVEMBRO 2017, PREGAO 14/2016/LOTE 02
2017NE11268 13/11/2017 144.168,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE N. 4245/2017, CONTRATODE N. 023/2016, PREGAO N.014/2016, LOTE 02,COM SERVICOS DE SEGURANCA PRIVA-DA EM PREDIOS ESCOLARES 'DA REDE ESTADUAL, JURISDICIADA A URE DE SANTA INESBACBAL E ZE
2017NE13258 28/12/2017 144.168,66 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
2017NE13697 29/12/2017 -144.169,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL11048 28/08/2017 0,00 144.168,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL12311 22/09/2017 0,00 144.168,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL14143 31/10/2017 0,00 144.168,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL15456 24/11/2017 0,00 144.168,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL17165 20/12/2017 0,00 144.168,66 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB18148 26/09/2017 0,00 0,00 144.168,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB18536 02/10/2017 0,00 0,00 144.168,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB21142 09/11/2017 0,00 0,00 144.168,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB24810 14/12/2017 0,00 0,00 144.168,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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