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NOTA DE EMPENHO 2017NE00165

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 134.718,37
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

17/02/2017

Plano Interno:

MERENDESCOL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

31805/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00165 17/02/2017 197.148,84 134.718,37 134.718,37
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
2017NE00165 17/02/2017 197.148,84 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 165/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
2017NE08855 05/09/2017 -62.430,47 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL02733 11/04/2017 0,00 36.143,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL04406 16/05/2017 0,00 98.574,42 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB04811 17/04/2017 0,00 0,00 3.552,43
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04808 17/04/2017 0,00 0,00 8.141,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04807 17/04/2017 0,00 0,00 17.308,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04809 17/04/2017 0,00 0,00 3.700,45
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB04810 17/04/2017 0,00 0,00 3.441,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB07310 19/05/2017 0,00 0,00 47.205,42
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB07638 24/05/2017 0,00 0,00 9.688,46
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB07637 24/05/2017 0,00 0,00 22.202,71
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB07639 24/05/2017 0,00 0,00 10.092,14
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB07640 24/05/2017 0,00 0,00 9.385,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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