Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00159

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 583.779,62
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

17/02/2017

Plano Interno:

MERENDESCOL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

31805/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00159 17/02/2017 854.311,64 583.779,62 583.779,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
2017NE00159 17/02/2017 854.311,64 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 159/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
2017NE08852 05/09/2017 -270.532,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL03173 19/04/2017 0,00 156.623,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL04542 17/05/2017 0,00 427.155,82 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB05107 19/04/2017 0,00 0,00 7.517,94
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05106 19/04/2017 0,00 0,00 17.228,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB05105 19/04/2017 0,00 0,00 116.763,04
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05108 19/04/2017 0,00 0,00 7.831,19
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB05109 19/04/2017 0,00 0,00 7.283,01
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB07305 19/05/2017 0,00 0,00 20.503,48
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB07304 19/05/2017 0,00 0,00 46.987,14
PAGAMENTO (700214)
2017OB07303 19/05/2017 0,00 0,00 318.444,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB07306 19/05/2017 0,00 0,00 21.357,79
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB07307 19/05/2017 0,00 0,00 19.862,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,