CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
17/02/2017
Plano Interno:
MERENDESCOL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
31805/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00159 | 17/02/2017 | 854.311,64 | 583.779,62 | 583.779,62 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
|
2017NE00159 | 17/02/2017 | 854.311,64 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 159/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
|
2017NE08852 | 05/09/2017 | -270.532,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03173 | 19/04/2017 | 0,00 | 156.623,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL04542 | 17/05/2017 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05107 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.517,94 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05106 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.228,62 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05105 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 116.763,04 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05108 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.831,19 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05109 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.283,01 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07305 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.503,48 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07304 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07303 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 318.444,66 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07306 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.357,79 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB07307 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.862,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,