Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE09780

Favorecido

V.M.COMERCIO E SERVICOS LTDA.
R$ 292.730,94
 

CPF/CNPJ:

05052665000162

Emissão:

29/09/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

171420/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

SOLICITACAO PARA CONTRATACAO DA EMPRESA VM COMER -CIO E SERVICOS -LTDA-MEESPECIALIZADA NA PRESTA-CAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA, INSTALACOES E DESINS-TALACOES DE APARELHO DE 'AR CONDICI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE09780 29/09/2017 292.767,00 292.730,94 14.636,55
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITACAO PARA CONTRATACAO DA EMPRESA VM COMER -CIO E SERVICOS -LTDA-MEESPECIALIZADA NA PRESTA-CAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA, INSTALACOES E DESINS-TALACOES DE APARELHO DE 'AR CONDICI
2017NE09780 29/09/2017 292.767,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 'N. 9780/2017
2017NE13439 29/12/2017 -36,06 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL17552 28/12/2017 0,00 97.573,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL17558 28/12/2017 0,00 97.583,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL17619 29/12/2017 0,00 97.573,93 0,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL18262 31/12/2017 0,00 0,00 14.636,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,