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NOTA DE EMPENHO 2017NE00190

Favorecido

R&P TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
R$ 109.057,27
 

CPF/CNPJ:

02960160000108

Emissão:

17/02/2017

Plano Interno:

MERENDESCOL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

31805/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00190 17/02/2017 159.596,00 109.057,27 109.057,27
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
2017NE00190 17/02/2017 159.596,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 190/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
2017NE08880 05/09/2017 -50.538,73 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL03157 18/04/2017 0,00 29.259,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL04569 17/05/2017 0,00 79.798,00 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05125 19/04/2017 0,00 0,00 6.815,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB05124 19/04/2017 0,00 0,00 19.345,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05126 19/04/2017 0,00 0,00 3.098,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB07288 19/05/2017 0,00 0,00 79.798,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: PAGAMENTO NAO AUTORIZADO
2017GR00136 19/05/2017 0,00 0,00 -79.798,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB07896 25/05/2017 0,00 0,00 79.798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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