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NOTA DE EMPENHO 2017NE11297

Favorecido

PAULO ROBERTO DE MESQUITA SOUZA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

02434062318

Emissão:

10/11/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

255180/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

RUA 15 QDA. 19 CASA 02 HAB. TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65066800

Descrição

REFERENTE DIARIAS DE SAOLUIS/PRESIDENTE DUTRA/ BARRA DO CORDA-MA. PARA INSPECAO ESCOLAR NAS URESPRES.DUTRA/BARRA DO CORDADE ACORDO COM A RD 6049.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE11297 10/11/2017 1.071,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS DE SAOLUIS/PRESIDENTE DUTRA/ BARRA DO CORDA-MA. PARA INSPECAO ESCOLAR NAS URESPRES.DUTRA/BARRA DO CORDADE ACORDO COM A RD 6049.
2017NE11297 10/11/2017 1.071,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 11297/2017DE DIARIAS NAO REALIZADAS
2017NE13579 29/12/2017 -1.071,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL14769 10/11/2017 0,00 -1.071,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL14771 10/11/2017 0,00 -1.071,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL18156 10/11/2017 0,00 -1.071,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL14764 13/11/2017 0,00 1.071,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL14770 13/11/2017 0,00 1.071,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL14772 10/11/2017 0,00 1.071,00 0,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2017NL18155 29/12/2017 0,00 0,00 -1.071,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL18043 31/12/2017 0,00 0,00 1.071,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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