CPF/CNPJ:
02434062318
Emissão:
10/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
255180/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA 15 QDA. 19 CASA 02 HAB. TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066800
REFERENTE DIARIAS DE SAOLUIS/PRESIDENTE DUTRA/ BARRA DO CORDA-MA. PARA INSPECAO ESCOLAR NAS URESPRES.DUTRA/BARRA DO CORDADE ACORDO COM A RD 6049.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE11297 | 10/11/2017 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS DE SAOLUIS/PRESIDENTE DUTRA/ BARRA DO CORDA-MA. PARA INSPECAO ESCOLAR NAS URESPRES.DUTRA/BARRA DO CORDADE ACORDO COM A RD 6049.
|
2017NE11297 | 10/11/2017 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 11297/2017DE DIARIAS NAO REALIZADAS
|
2017NE13579 | 29/12/2017 | -1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL14769 | 10/11/2017 | 0,00 | -1.071,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL14771 | 10/11/2017 | 0,00 | -1.071,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL18156 | 10/11/2017 | 0,00 | -1.071,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL14764 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL14770 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL14772 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18155 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.071,00 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18043 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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