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NOTA DE EMPENHO 2017NE05033

Favorecido

NADYA CHRISTINA G DUTRA
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

01821196376

Emissão:

22/06/2017

Plano Interno:

GESTAEDIGNA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

138253/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

SEDUC

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 28/06/2017 DO TRECHO SAO LUIS/ PEDREIRAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE05033 22/06/2017 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 25 A 28/06/2017 DO TRECHO SAO LUIS/ PEDREIRAS
2017NE05033 22/06/2017 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL06614 22/06/2017 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB10263 23/06/2017 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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