CPF/CNPJ:
01538758369
Emissão:
11/04/2017
Plano Interno:
PROCAMPO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
65642/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
RESOLUCAO CD/FNDE N. 045/2009
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PROFESSORE CONTRATADOPROJOVEM/SABERES DA TERRAMES DE FEVEREIRO 2017/C.IN 19/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE01962 | 11/04/2017 | 1.206,30 | 1.206,30 | 1.206,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PROFESSORE CONTRATADOPROJOVEM/SABERES DA TERRAMES DE FEVEREIRO 2017/C.IN 19/2017
|
2017NE01962 | 11/04/2017 | 1.206,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510092)
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2017NL02623 | 11/04/2017 | 0,00 | 1.206,30 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB04017 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.206,30 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05802 OB - 2017OB04017 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 13042017
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2017NS00066 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.206,30 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB06787 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.206,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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