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NOTA DE EMPENHO 2017NE01962

Favorecido

THIAGO SALES DA SILVA
R$ 1.206,30
 

CPF/CNPJ:

01538758369

Emissão:

11/04/2017

Plano Interno:

PROCAMPO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Processo:

65642/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental

Fonte:

RESOLUCAO CD/FNDE N. 045/2009

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PROFESSORE CONTRATADOPROJOVEM/SABERES DA TERRAMES DE FEVEREIRO 2017/C.IN 19/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01962 11/04/2017 1.206,30 1.206,30 1.206,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PROFESSORE CONTRATADOPROJOVEM/SABERES DA TERRAMES DE FEVEREIRO 2017/C.IN 19/2017
2017NE01962 11/04/2017 1.206,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2017NL02623 11/04/2017 0,00 1.206,30 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04017 12/04/2017 0,00 0,00 1.206,30
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05802 OB - 2017OB04017 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 13042017
2017NS00066 12/04/2017 0,00 0,00 -1.206,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB06787 08/05/2017 0,00 0,00 1.206,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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