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NOTA DE EMPENHO 2017NE00113

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 29.999,87
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

10/04/2017

Plano Interno:

ADMUNID

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

249624/2013

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO FEITO PELA SETRES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00113 10/04/2017 15.000,00 29.999,87 29.999,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO FEITO PELA SETRES
2017NE00113 10/04/2017 15.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00113 EMPENHO REFETENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE CARTOES DE ABASTECIMENTO PARA USO DESTA SECRETARIAE REGIONAIS SINE/MA
2017NE00183 10/04/2017 12.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORO NE 113 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE CARTOES DE ABASTECIMENTO PARA USODESTA SECRETARIA E REGIONAIS SINE/MA
2017NE00217 22/05/2017 12.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00113 EMPENHO REFETENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DE CARTOES DE ABASTECIMENTO PARA USO DESTA SECRETARIAE REGIONAIS SINE/MA
2017NE00261 01/06/2017 15.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL NE 383
2017NE00838 13/11/2017 -24.000,13 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00516 18/04/2017 0,00 3.545,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00518 18/04/2017 0,00 9.862,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00700 23/05/2017 0,00 9.036,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00702 23/05/2017 0,00 7.555,96 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00185 09/05/2017 0,00 0,00 9.714,40
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00191 10/05/2017 0,00 0,00 147,93
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00213 16/05/2017 0,00 0,00 53,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB00212 16/05/2017 0,00 0,00 3.491,92
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00220 24/05/2017 0,00 0,00 187,09
PAGAMENTO (700214)
2017OB00219 24/05/2017 0,00 0,00 8.849,40
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00236 29/05/2017 0,00 0,00 113,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB00235 29/05/2017 0,00 0,00 7.442,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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