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NOTA DE EMPENHO 2017NE00574

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 13.000,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

11/09/2017

Plano Interno:

SBP/ECOSOL

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

249624/2013

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Desenvolvimento da Economia Solidária

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

EMPENHO REFERENTE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARAIMPLANTACAO E OPERACAO DESISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO REALIZADOATRAVES DO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00574 11/09/2017 7.000,00 11.603,30 11.603,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARAIMPLANTACAO E OPERACAO DESISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO REALIZADOATRAVES DO
2017NE00574 11/09/2017 7.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARAIMPLANTACAO E OPERACAO DESISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO REALIZADOPELO SETOR
2017NE00758 26/10/2017 6.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01312 11/09/2017 0,00 6.229,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01667 26/10/2017 0,00 5.373,63 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00618 20/09/2017 0,00 0,00 6.229,67
PAGAMENTO (700214)
2017OB00776 30/10/2017 0,00 0,00 5.373,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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