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NOTA DE EMPENHO 2017NE00520

Favorecido

CONSTRUTORA PAUDARCO LTDA
R$ 832.290,15
 

CPF/CNPJ:

11548084000119

Emissão:

20/03/2017

Plano Interno:

MARESTPARUA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

63159/14

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.224/14/SES; CONSTRUCAOHOSPITAL EM SANTA LUZIA DO PARUA/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00520 20/03/2017 870.000,00 822.862,69 822.862,69
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.224/14/SES; CONSTRUCAOHOSPITAL EM SANTA LUZIA DO PARUA/MA.
2017NE00520 20/03/2017 870.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
2017NE04178 31/12/2017 -37.709,85 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01233 20/03/2017 0,00 293.060,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL02843 24/05/2017 0,00 234.429,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL03670 30/06/2017 0,00 180.792,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL04493 31/07/2017 0,00 22.327,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07184 19/10/2017 0,00 92.253,58 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01018 29/03/2017 0,00 0,00 11.282,81
PAGAMENTO (700214)
2017OB01017 29/03/2017 0,00 0,00 281.777,31
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02006 29/05/2017 0,00 0,00 2.578,72
PAGAMENTO (700214)
2017OB02005 29/05/2017 0,00 0,00 231.850,77
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02827 12/07/2017 0,00 0,00 6.960,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB02826 12/07/2017 0,00 0,00 173.831,84
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03409 08/08/2017 0,00 0,00 859,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB03408 08/08/2017 0,00 0,00 21.467,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB04836 20/10/2017 0,00 0,00 92.253,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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