CPF/CNPJ:
11548084000119
Emissão:
20/03/2017
Plano Interno:
MARESTPARUA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
63159/14
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.224/14/SES; CONSTRUCAOHOSPITAL EM SANTA LUZIA DO PARUA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00520 | 20/03/2017 | 870.000,00 | 822.862,69 | 822.862,69 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.224/14/SES; CONSTRUCAOHOSPITAL EM SANTA LUZIA DO PARUA/MA.
|
2017NE00520 | 20/03/2017 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2017NE04178 | 31/12/2017 | -37.709,85 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01233 | 20/03/2017 | 0,00 | 293.060,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02843 | 24/05/2017 | 0,00 | 234.429,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03670 | 30/06/2017 | 0,00 | 180.792,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04493 | 31/07/2017 | 0,00 | 22.327,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07184 | 19/10/2017 | 0,00 | 92.253,58 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01018 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.282,81 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01017 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 281.777,31 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02006 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.578,72 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02005 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 231.850,77 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02827 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.960,51 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02826 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 173.831,84 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03409 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 859,60 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB03408 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.467,55 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB04836 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.253,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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