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NOTA DE EMPENHO 2017NE01663

Favorecido

IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA
R$ 1.200.000,00
 

CPF/CNPJ:

07776083000154

Emissão:

30/06/2017

Plano Interno:

EXPAREDSUS

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

193958/16

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.018/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.(HOASPITAL DE ALTO ALEGRE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01663 30/06/2017 1.200.000,00 1.148.106,12 450.149,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.018/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.(HOASPITAL DE ALTO ALEGRE
2017NE01663 30/06/2017 1.200.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2017NL05608 30/06/2017 0,00 -424.834,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05606 30/08/2017 0,00 424.834,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05609 30/08/2017 0,00 424.834,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09260 14/12/2017 0,00 723.271,22 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05126 07/11/2017 0,00 0,00 424.834,90
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06088 OB - 2017OB05126 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 08112017
2017NS00286 07/11/2017 0,00 0,00 -424.834,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB05280 09/11/2017 0,00 0,00 424.834,90
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL09881 31/12/2017 0,00 0,00 25.314,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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