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NOTA DE EMPENHO 2017NE00383

Favorecido

VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
R$ 10.500.000,00
 

CPF/CNPJ:

07179817000118

Emissão:

08/03/2017

Plano Interno:

MACONSHCMII

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

259769/13

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.132/14; AMPLIACAO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA EM SAO LUIS/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00383 08/03/2017 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.132/14; AMPLIACAO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA EM SAO LUIS/MA.
2017NE00383 08/03/2017 10.500.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2017NL04236 08/03/2017 0,00 -1.147.423,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL00912 08/03/2017 0,00 831.722,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01497 30/03/2017 0,00 3.609.941,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL02367 05/05/2017 0,00 1.823.490,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL02865 25/05/2017 0,00 1.454.900,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL03793 06/07/2017 0,00 1.147.423,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07160 17/10/2017 0,00 1.594.093,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07519 31/10/2017 0,00 1.105.716,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09090 12/12/2017 0,00 80.134,58 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00768 13/03/2017 0,00 0,00 17.466,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB00767 13/03/2017 0,00 0,00 789.305,05
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00769 13/03/2017 0,00 0,00 24.951,69
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01125 04/04/2017 0,00 0,00 76.106,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB01124 04/04/2017 0,00 0,00 3.425.110,81
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01126 04/04/2017 0,00 0,00 108.723,84
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01688 10/05/2017 0,00 0,00 38.293,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB01687 10/05/2017 0,00 0,00 1.730.492,26
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01689 10/05/2017 0,00 0,00 54.704,71
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02075 01/06/2017 0,00 0,00 30.552,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB02074 01/06/2017 0,00 0,00 1.380.700,62
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02076 01/06/2017 0,00 0,00 43.647,02
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04883 26/10/2017 0,00 0,00 33.475,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB04882 26/10/2017 0,00 0,00 1.512.794,68
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04884 26/10/2017 0,00 0,00 47.822,80
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05114 06/11/2017 0,00 0,00 23.220,05
PAGAMENTO (700214)
2017OB05113 06/11/2017 0,00 0,00 1.049.325,34
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05115 06/11/2017 0,00 0,00 33.171,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB05991 13/12/2017 0,00 0,00 80.134,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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