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NOTA DE EMPENHO 2017NE02439

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE ARARI
R$ 57.006,80
 

CPF/CNPJ:

97552407000163

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02439 18/04/2017 11.402,16 51.305,22 45.604,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02439 18/04/2017 11.402,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04712 08/06/2017 11.401,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06942 02/08/2017 11.401,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11287 03/11/2017 5.700,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11662 07/11/2017 17.101,74 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04337 26/04/2017 0,00 5.700,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05073 09/05/2017 0,00 5.700,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07697 09/06/2017 0,00 5.700,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09076 04/07/2017 0,00 5.700,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11391 07/08/2017 0,00 5.700,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13990 14/09/2017 0,00 5.700,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16858 03/11/2017 0,00 5.700,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17479 10/11/2017 0,00 5.700,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19380 11/12/2017 0,00 5.700,58 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03918 02/05/2017 0,00 0,00 5.700,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB04541 10/05/2017 0,00 0,00 5.700,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB06635 12/06/2017 0,00 0,00 5.700,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB08043 10/07/2017 0,00 0,00 5.700,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB09716 09/08/2017 0,00 0,00 5.700,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB11860 15/09/2017 0,00 0,00 5.700,58
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11860 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00298 15/09/2017 0,00 0,00 -5.700,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB13469 11/10/2017 0,00 0,00 5.700,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB14828 06/11/2017 0,00 0,00 5.700,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB16578 05/12/2017 0,00 0,00 5.700,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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