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NOTA DE EMPENHO 2017NE02593

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE LAGO DA PEDRA
R$ 94.404,90
 

CPF/CNPJ:

97550981000182

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02593 18/04/2017 18.881,78 84.963,51 75.523,12
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02593 18/04/2017 18.881,78 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04840 08/06/2017 18.880,78 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07046 03/08/2017 18.880,78 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11373 03/11/2017 9.440,39 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11761 07/11/2017 28.321,17 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04439 26/04/2017 0,00 9.440,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05201 09/05/2017 0,00 9.440,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07852 12/06/2017 0,00 9.440,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09226 04/07/2017 0,00 9.440,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11472 07/08/2017 0,00 9.440,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14093 14/09/2017 0,00 9.440,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16952 03/11/2017 0,00 9.440,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17811 16/11/2017 0,00 9.440,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19517 12/12/2017 0,00 9.440,39 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03999 02/05/2017 0,00 0,00 9.440,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB04622 10/05/2017 0,00 0,00 9.440,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB06716 12/06/2017 0,00 0,00 9.440,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB08124 10/07/2017 0,00 0,00 9.440,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB09797 09/08/2017 0,00 0,00 9.440,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB11941 15/09/2017 0,00 0,00 9.440,39
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11941 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00379 15/09/2017 0,00 0,00 -9.440,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB13552 11/10/2017 0,00 0,00 9.440,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB14909 06/11/2017 0,00 0,00 9.440,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB16659 05/12/2017 0,00 0,00 9.440,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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