Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02647

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PIO XII
R$ 42.307,90
 

CPF/CNPJ:

97522972000188

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02647 19/04/2017 8.462,38 38.076,21 33.845,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02647 19/04/2017 8.462,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04913 09/06/2017 8.461,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07092 03/08/2017 8.461,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11424 03/11/2017 4.230,69 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11833 08/11/2017 12.692,07 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04514 27/04/2017 0,00 4.230,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05250 10/05/2017 0,00 4.230,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07910 12/06/2017 0,00 4.230,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09301 04/07/2017 0,00 4.230,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11523 07/08/2017 0,00 4.230,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14144 14/09/2017 0,00 4.230,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17009 03/11/2017 0,00 4.230,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17862 16/11/2017 0,00 4.230,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19584 12/12/2017 0,00 4.230,69 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04066 02/05/2017 0,00 0,00 4.230,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB04668 10/05/2017 0,00 0,00 4.230,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB06762 12/06/2017 0,00 0,00 4.230,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB08170 10/07/2017 0,00 0,00 4.230,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB09843 09/08/2017 0,00 0,00 4.230,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB11988 15/09/2017 0,00 0,00 4.230,69
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11988 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00426 15/09/2017 0,00 0,00 -4.230,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB13599 11/10/2017 0,00 0,00 4.230,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB14955 06/11/2017 0,00 0,00 4.230,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB16705 05/12/2017 0,00 0,00 4.230,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,