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NOTA DE EMPENHO 2017NE05413

Favorecido

CHEILA FARIAS CALDAS
R$ 841,50
 

CPF/CNPJ:

92326870387

Emissão:

21/06/2017

Plano Interno:

FORTEATP1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

132390/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

TRAVESSA DA FORTUNA 316

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.06 A 24.06.17EM BALSAS COM 05 DIARIASE MEIA RD 968/17 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE05413 21/06/2017 841,50 841,50 841,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.06 A 24.06.17EM BALSAS COM 05 DIARIASE MEIA RD 968/17 ANEXO
2017NE05413 21/06/2017 841,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL08483 21/06/2017 0,00 841,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB07237 21/06/2017 0,00 0,00 841,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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