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NOTA DE EMPENHO 2017NE12286

Favorecido

CLAUDIANA MIRANDA CORDEIRO
R$ 841,50
 

CPF/CNPJ:

70014426315

Emissão:

21/11/2017

Plano Interno:

FORTEATP1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

263078/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA DOS TUCANOS 4 APT 301 EDIFICIO GRAFITTI/RENASCENCA II

Municipio:

SAO LUIS FONE 227/5347

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ALCANTARA E SERRANO DOMARANHAO, NO PERIODO DE11 A 16.12.17, PERFAZENDOO TOTAL DE 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE12286 21/11/2017 841,50 841,50 841,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ALCANTARA E SERRANO DOMARANHAO, NO PERIODO DE11 A 16.12.17, PERFAZENDOO TOTAL DE 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)
2017NE12286 21/11/2017 841,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL17989 21/11/2017 0,00 841,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB15556 21/11/2017 0,00 0,00 841,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15556 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
2017NS00681 21/11/2017 0,00 0,00 -841,50
PAGAMENTO (700107)
2017OB15831 22/11/2017 0,00 0,00 841,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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