Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE13623
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM VIAGEM PARASAO PAULO/SP, PERIODO DEDE 13 A 14/12/2017, CONF.RD 2688 TOTAL: 1,5 DIARIAS |
589,50 | 589,50 | 589,50 |
Totais: | 589,50 | 589,50 | 589,50 |
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