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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE13623

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESAS COM VIAGEM PARASAO PAULO/SP, PERIODO DEDE 13 A 14/12/2017, CONF.RD 2688 TOTAL: 1,5 DIARIAS

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Totais: 589,50 589,50 589,50

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