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NOTA DE EMPENHO 2017NE10714

Favorecido

ANA PAULA ARRUDA MORAES
R$ 841,50
 

CPF/CNPJ:

61486949304

Emissão:

24/10/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

241579/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA DO ARIRIZAL COND.FERRAZZI N.65 COHAMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 23.10 A 26.10.17EM CHAPADINHA COM 05 DIARIAS E MEIA RD 2059/ 2017EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10714 24/10/2017 841,50 841,50 841,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 23.10 A 26.10.17EM CHAPADINHA COM 05 DIARIAS E MEIA RD 2059/ 2017EM ANEXO
2017NE10714 24/10/2017 841,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL16120 24/10/2017 0,00 841,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB14024 24/10/2017 0,00 0,00 841,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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