CPF/CNPJ:
61486949304
Emissão:
29/09/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
215022/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA DO ARIRIZAL COND.FERRAZZI N.65 COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1815, NOPERIODO DE 01 A 07/10/2017 TOTAL: 6,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE09823 | 29/09/2017 | 994,50 | 994,50 | 994,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1815, NOPERIODO DE 01 A 07/10/2017 TOTAL: 6,5 DIARIAS
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2017NE09823 | 29/09/2017 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL14887 | 29/09/2017 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB12577 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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