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NOTA DE EMPENHO 2017NE09685

Favorecido

ADRIANA COSTA DA SILVA
R$ 643,50
 

CPF/CNPJ:

60182599310

Emissão:

27/09/2017

Plano Interno:

FORTEATP1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

214152/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AVENIDA CONTORNO N.06 RIO ANIL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65061670

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SANTA HELENA NO PERIO-DO DE 25 A 29.09.17, PER-FAZENDO O TOTAL DE 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE09685 27/09/2017 643,50 643,50 643,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SANTA HELENA NO PERIO-DO DE 25 A 29.09.17, PER-FAZENDO O TOTAL DE 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA)
2017NE09685 27/09/2017 643,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL14698 27/09/2017 0,00 643,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB12445 27/09/2017 0,00 0,00 643,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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