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NOTA DE EMPENHO 2017NE09072

Favorecido

ALEXANDRA KARINA DAS CHAGAS LINDOSO.
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

51560160306

Emissão:

11/09/2017

Plano Interno:

FORTEATP1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

202834/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA PINHEIRO QDA-18 C-32

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA IMPERATRIZ NOPERIODO DE 11 A 16.09.17,PERFAZENDO O TOTAL DE 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE09072 11/09/2017 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA IMPERATRIZ NOPERIODO DE 11 A 16.09.17,PERFAZENDO O TOTAL DE 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA)
2017NE09072 11/09/2017 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL13680 11/09/2017 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB11567 11/09/2017 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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