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NOTA DE EMPENHO 2017NE01516

Favorecido

MARILENE RORIGUES MENEZES
R$ 864,50
 

CPF/CNPJ:

40943003334

Emissão:

23/03/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

49846/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV 13 QD 141 RUA 42

Municipio:

PACO DO LUMIAR FONE 2373708

Estado:

MA

CEP:

00065137

Descrição

DESPESA COM 6,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 0118, NO PERIODODE 02 A 08/04/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01516 23/03/2017 864,50 864,50 864,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 6,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 0118, NO PERIODODE 02 A 08/04/2017
2017NE01516 23/03/2017 864,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02102 23/03/2017 0,00 864,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01827 23/03/2017 0,00 0,00 864,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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