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NOTA DE EMPENHO 2017NE10797

Favorecido

ADRIANA MARIA FEIJAO DE CARVALHO
R$ 535,50
 

CPF/CNPJ:

35938200300

Emissão:

25/10/2017

Plano Interno:

IMPTRAB

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

229459/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Endereço:

AV 08 COND CASTELO DEL MARE100 BL 01AP 301 HABT TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65065750

Descrição

DESPESA COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIAS EM FACE AODELOCAMANETO PARA O MUNI-CIPIO DE PEDREIRAS NO PE-RIODO DE 24/10 A 27/10/17CONFORME RD 2187 ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10797 25/10/2017 535,50 535,50 535,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIAS EM FACE AODELOCAMANETO PARA O MUNI-CIPIO DE PEDREIRAS NO PE-RIODO DE 24/10 A 27/10/17CONFORME RD 2187 ANEXO.
2017NE10797 25/10/2017 535,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL16219 25/10/2017 0,00 535,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB14105 25/10/2017 0,00 0,00 535,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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