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NOTA DE EMPENHO 2017NE10167

Favorecido

EDVANDO SOUSA CUNHA
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

29340942353

Emissão:

06/10/2017

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

229053/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

PROF.ANTONIO LOPES 921

Municipio:

VIANA

Estado:

MA

CEP:

65215000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 16.10 A 20.10.17EM CAJARI MATINHA O.N. DOMARANHAO PENALVA S.V. FERRER COM 04 DIARIAS E MEIARD 2001/2017 EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10167 06/10/2017 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 16.10 A 20.10.17EM CAJARI MATINHA O.N. DOMARANHAO PENALVA S.V. FERRER COM 04 DIARIAS E MEIARD 2001/2017 EM ANEXO
2017NE10167 06/10/2017 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL15370 06/10/2017 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB13318 06/10/2017 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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