CPF/CNPJ:
29111099372
Emissão:
31/08/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
196878/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
GDR BARRA DO CORDA
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65950000
EMPENHO PARA VIAGEM NO /PERIODO DE 11 A 15/09/17 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA) PARA O O MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA,CONFORME RD /N.1364/2017.PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE AVALIACAO E ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES ENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE08650 | 31/08/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA VIAGEM NO /PERIODO DE 11 A 15/09/17 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA) PARA O O MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA,CONFORME RD /N.1364/2017.PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE AVALIACAO E ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES ENTO
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2017NE08650 | 31/08/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL13044 | 31/08/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB11057 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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