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NOTA DE EMPENHO 2017NE09272

Favorecido

ANTONIO REIS SANTOS DA LUZ
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

28867190300

Emissão:

15/09/2017

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

209534/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA DOS ARARAS QD. 03,CASA 30 UPAON-ACU

Municipio:

PACO DO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

65137000

Descrição

QUATRO DIARIAS E MEIA PA-RA SAO LUIS/MA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALICAO E ALIHAMENTO DAS ATI-VIDADES ENTROMOLOGICAS NOPERIODO 11 A 15/9/17 CONFO RD 1568 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE09272 15/09/2017 598,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUATRO DIARIAS E MEIA PA-RA SAO LUIS/MA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALICAO E ALIHAMENTO DAS ATI-VIDADES ENTROMOLOGICAS NOPERIODO 11 A 15/9/17 CONFO RD 1568 ANEXO
2017NE09272 15/09/2017 598,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE CREDOR ERRADO
2017NE09301 15/09/2017 -598,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL14257 15/09/2017 0,00 -598,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL14240 15/09/2017 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)

Pgto em favor de: 26801175149 - JOAO LUIZ MACHADO DA SILVA
2017OB11830 15/09/2017 0,00 0,00 598,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
2017NL14256 15/09/2017 0,00 0,00 -598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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