CPF/CNPJ:
27527263334
Emissão:
23/08/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
94285/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 33 QD.99 CAS 09 SAO RAIMUNDO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESAS PARA DIFERENCIADE ABONO PERMANENCIA REFERENTE PERIODO JUNHO A DE-ZEMBRO/2015 CONFORME DES-PACHO ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE08252 | 23/08/2017 | 1.339,47 | 1.339,47 | 1.339,47 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS PARA DIFERENCIADE ABONO PERMANENCIA REFERENTE PERIODO JUNHO A DE-ZEMBRO/2015 CONFORME DES-PACHO ANEXO
|
2017NE08252 | 23/08/2017 | 1.339,47 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL12607 | 23/08/2017 | 0,00 | 1.339,47 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB10692 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.339,47 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06008 OB - 2017OB10692 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 09092017
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2017NS00270 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.339,47 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB14708 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.339,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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