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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE09889

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 21.09 A 22.09.17EM SAO PEDRO DA AGUA BRANCA COM 01 DIARIAS E MEIARD 1940/2017 EM ANEXO

229,50 229,50 0,00
Totais: 229,50 229,50 0,00

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