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NOTA DE EMPENHO 2017NE12469

Favorecido

CELMA MARIA SOARES DA SILVA
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

26824248304

Emissão:

23/11/2017

Plano Interno:

FORTEPIDEM1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

264089/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA PROJETADA BL H RESD SOLAR DAS HORTEN

Municipio:

SAO LUIS 2455952

Estado:

MA

CEP:

00065055

Descrição

EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 20 A24/11/2017 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA,FERNANDO FALCAO GRAJAU E OUTROS,CONFORME RD 2369/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE12469 23/11/2017 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 20 A24/11/2017 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA,FERNANDO FALCAO GRAJAU E OUTROS,CONFORME RD 2369/2017.
2017NE12469 23/11/2017 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL18257 23/11/2017 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB15912 23/11/2017 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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