CPF/CNPJ:
25072714349
Emissão:
14/09/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
207377/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 17 QD.22 HABITACIONAL TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066820
EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 24 A29/09/2017,PARA A CIDADE DE PINHEIRO /MA,CONFORME RD N.1642/2017 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE09256 | 14/09/2017 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 24 A29/09/2017,PARA A CIDADE DE PINHEIRO /MA,CONFORME RD N.1642/2017 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA).
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2017NE09256 | 14/09/2017 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL14069 | 14/09/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB11791 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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