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NOTA DE EMPENHO 2017NE04051

Favorecido

ANA NERY DE JESUS SILVA DE CASTRO
R$ 465,50
 

CPF/CNPJ:

24940917304

Emissão:

29/05/2017

Plano Interno:

FORTEATP1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

107033/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

R.03 QD.16 C.09 PARQUE SABIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65055710

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 773, NO PERIODO DE 12 A 15/06/2017 TOTAL: 3,5 DIARIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE04051 29/05/2017 465,50 465,50 465,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 773, NO PERIODO DE 12 A 15/06/2017 TOTAL: 3,5 DIARIAS
2017NE04051 29/05/2017 465,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL06572 29/05/2017 0,00 465,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB05659 29/05/2017 0,00 0,00 465,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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