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NOTA DE EMPENHO 2017NE11027

Favorecido

GILSOMAR CUTRIM
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

23804009387

Emissão:

30/10/2017

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

245624/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA VAZ CAMINHA,186-VILA PASSOS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ACAILANDIA E IMPERA-TRIZ NO PERIDO DE 04 A 29.10.17, PERFAZENDO O TO-TAL DE 5,5 (CINCO DIARIASE MEIA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE11027 30/10/2017 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ACAILANDIA E IMPERA-TRIZ NO PERIDO DE 04 A 29.10.17, PERFAZENDO O TO-TAL DE 5,5 (CINCO DIARIASE MEIA)
2017NE11027 30/10/2017 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL16538 30/10/2017 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB14446 31/10/2017 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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