Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE07667

Favorecido

GILSOMAR CUTRIM
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

23804009387

Emissão:

11/08/2017

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

172111/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA VAZ CAMINHA,186-VILA PASSOS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA COM 4.5 (QUATRO EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE CODO LAGO DOSRODRIGUES, COROATA E MA-RAJA DO SENA NO PERIODODE 07/08 A 11/08/2017 CONFORME RD 1408.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE07667 11/08/2017 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4.5 (QUATRO EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE CODO LAGO DOSRODRIGUES, COROATA E MA-RAJA DO SENA NO PERIODODE 07/08 A 11/08/2017 CONFORME RD 1408.
2017NE07667 11/08/2017 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL11972 11/08/2017 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB10161 11/08/2017 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,