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NOTA DE EMPENHO 2017NE03761

Favorecido

GILSOMAR CUTRIM
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

23804009387

Emissão:

19/05/2017

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

97496/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA VAZ CAMINHA,186-VILA PASSOS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 15.05 A 19.05.17EM CAXIAS CHAPADINHA CODOC. NETO I.MIRIM TIMON VARGEM GRANDE COM 04 DIARIASE MEIA RD 622/2017 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03761 19/05/2017 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 15.05 A 19.05.17EM CAXIAS CHAPADINHA CODOC. NETO I.MIRIM TIMON VARGEM GRANDE COM 04 DIARIASE MEIA RD 622/2017 ANEXO
2017NE03761 19/05/2017 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL06070 19/05/2017 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB05226 22/05/2017 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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