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NOTA DE EMPENHO 2017NE02207

Favorecido

GILSOMAR CUTRIM
R$ 332,50
 

CPF/CNPJ:

23804009387

Emissão:

11/04/2017

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

63962/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA VAZ CAMINHA,186-VILA PASSOS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 346, NO PERIODO DE 12 A 14/4/2017TOTAL: 2,5 DIARIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02207 11/04/2017 332,50 332,50 332,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 346, NO PERIODO DE 12 A 14/4/2017TOTAL: 2,5 DIARIAS
2017NE02207 11/04/2017 332,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL03470 11/04/2017 0,00 332,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02900 11/04/2017 0,00 0,00 332,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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