CPF/CNPJ:
23797401353
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
209543/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.CARLO CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
QUATRO DIARIAS E MEIA PA-RA SAO LUIS/MA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALICAO E ALIHAMENTO DAS ATI-VIDADES ENTROMOLOGICAS NOPERIODO 11 A 15/9/17 CONFO RD 1568 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE09275 | 15/09/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUATRO DIARIAS E MEIA PA-RA SAO LUIS/MA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALICAO E ALIHAMENTO DAS ATI-VIDADES ENTROMOLOGICAS NOPERIODO 11 A 15/9/17 CONFO RD 1568 ANEXO
|
2017NE09275 | 15/09/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO POR DEVOLUCAO DERECURSO PARA SES
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2017NE10466 | 16/10/2017 | -598,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2017NL15774 | 15/09/2017 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL14243 | 15/09/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB11833 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11833 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00486 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB12179 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB12179 VALOR DEOLVIDO CONF. EXTRATO BANCARIO DIARIA DE ELSONEADY BOTAO
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2017GR00078 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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