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NOTA DE EMPENHO 2017NE01238

Favorecido

HOSPITAL SANTA MONICA LTDA
R$ 652.023,36
 

CPF/CNPJ:

23430770000170

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

251422/2016

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO COMPLEMENTAR,AFIMDE SUSTENTAR A DESPESAS /EM 2017,CONFORME SOLICITACAO DO GESTOR DO CONTRATOE AUTORIZO DO GESTOR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01238 16/03/2017 652.023,36 651.703,86 651.703,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR,AFIMDE SUSTENTAR A DESPESAS /EM 2017,CONFORME SOLICITACAO DO GESTOR DO CONTRATOE AUTORIZO DO GESTOR.
2017NE01238 16/03/2017 652.023,36 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL02893 16/03/2017 0,00 -217.278,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02025 21/03/2017 0,00 217.278,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02880 31/03/2017 0,00 217.278,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02894 03/04/2017 0,00 217.152,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04873 05/05/2017 0,00 217.272,39 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01788 21/03/2017 0,00 0,00 217.278,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB02507 03/04/2017 0,00 0,00 217.278,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB02514 03/04/2017 0,00 0,00 217.152,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB02515 03/04/2017 0,00 0,00 217.152,55
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL02891 03/04/2017 0,00 0,00 -217.278,92
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL02892 03/04/2017 0,00 0,00 -217.152,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB04206 05/05/2017 0,00 0,00 217.272,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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