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NOTA DE EMPENHO 2017NE09299

Favorecido

JALDO RIBEIRO LEITAO
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

21964912334

Emissão:

15/09/2017

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

204150/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA TIRADENTES - 1940 CENTRO FONE - 3661-2917

Municipio:

CODO

Estado:

MA

CEP:

65400000

Descrição

DESPESA COM 4.5 (QUATRO EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE ALTO ALEGRE,COROATA, PERITORO, TIMBI-RAS E SAO MATEUS NO PE-RIODO DE 18/09 A 22/09/17CONFORME RD 1696 ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE09299 15/09/2017 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4.5 (QUATRO EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE ALTO ALEGRE,COROATA, PERITORO, TIMBI-RAS E SAO MATEUS NO PE-RIODO DE 18/09 A 22/09/17CONFORME RD 1696 ANEXO.
2017NE09299 15/09/2017 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL14266 15/09/2017 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB12095 15/09/2017 0,00 0,00 598,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12095 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00520 15/09/2017 0,00 0,00 -598,50
PAGAMENTO (700107)
2017OB12171 19/09/2017 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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