CPF/CNPJ:
21642664391
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
204150/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA.09 QUAD.08 CASA.20 CONJ.COHAB BAIR/S.FRANCISCO/99 661-4358
Municipio:
CODO
Estado:
MA
CEP:
65400000
DESPESA COM 4.5 (QUATRO EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE ALTO ALEGRE,COROATA, PERITORO, TIMBI-RAS E SAO MATEUS NO PE-RIODO DE 18/09 A 22/09/17CONFORME RD 1696 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE09296 | 15/09/2017 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4.5 (QUATRO EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE ALTO ALEGRE,COROATA, PERITORO, TIMBI-RAS E SAO MATEUS NO PE-RIODO DE 18/09 A 22/09/17CONFORME RD 1696 ANEXO.
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2017NE09296 | 15/09/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL14264 | 15/09/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB12093 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12093 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00518 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB12169 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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