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NOTA DE EMPENHO 2017NE02518

Favorecido

ANA MARIA PEREIRA
R$ 1.130,50
 

CPF/CNPJ:

21632774372

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

69934/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

UND 205 RUA 14 CASA 47

Municipio:

SAO LUIS FONE 2470193

Estado:

MA

CEP:

00065058

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE VIANA, PINHEIRO E OU-TROS, NO PERIODO DE 17 A25.04.17, PERFAZENDO O TOTAL DE 8,5 (OITO DIARIAS E MEIA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02518 18/04/2017 1.130,50 1.130,50 1.130,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE VIANA, PINHEIRO E OU-TROS, NO PERIODO DE 17 A25.04.17, PERFAZENDO O TOTAL DE 8,5 (OITO DIARIAS E MEIA)
2017NE02518 18/04/2017 1.130,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL03893 18/04/2017 0,00 1.130,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB03395 18/04/2017 0,00 0,00 1.130,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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