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NOTA DE EMPENHO 2017NE08167

Favorecido

DEUSDETE CLETON DA SILVA
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

21619182300

Emissão:

21/08/2017

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

185307/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA JOAO ISIDORIO FRANCA 4151 TEREZINA

Municipio:

TEREZINA

Estado:

PI

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.08 A 01.09.17EM SAO LUIS C/ QUATRO DIARIAS E MEIA RD 1391/2017EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE08167 21/08/2017 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.08 A 01.09.17EM SAO LUIS C/ QUATRO DIARIAS E MEIA RD 1391/2017EM ANEXO
2017NE08167 21/08/2017 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL12512 21/08/2017 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB10631 22/08/2017 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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