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NOTA DE EMPENHO 2017NE01798

Favorecido

IVANA SOUSA SILVA
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

17624843315

Emissão:

29/03/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

47562/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

R PEDRO LEAL 04

Municipio:

PA�O DO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

00065137

Descrição

- CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/MUNICIPIOSAFONDO CUNHA ALDEIA ALTASBURITI CAXIAS COELHO NETOD.BACELAR S.JAO DO SOTERCONFORME RD 115 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01798 29/03/2017 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CINCO E MEIA DIARIAS AODESLOCAMENTO P/MUNICIPIOSAFONDO CUNHA ALDEIA ALTASBURITI CAXIAS COELHO NETOD.BACELAR S.JAO DO SOTERCONFORME RD 115 ANEXO
2017NE01798 29/03/2017 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02396 29/03/2017 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02105 29/03/2017 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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