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NOTA DE EMPENHO 2017NE05847

Favorecido

ARLETE PENHA CUTRIM
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

14931486304

Emissão:

05/07/2017

Plano Interno:

FORTEATP1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

137317/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA 02 QUADRA 04

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65070120

Descrição

DESPESA COM 4,5 DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 1002, NO PERIODODE 26 A 30/06/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE05847 05/07/2017 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 1002, NO PERIODODE 26 A 30/06/2017
2017NE05847 05/07/2017 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL09404 05/07/2017 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB07677 05/07/2017 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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